Sản lượng điện tăng mạnh 33% do nhà máy NT3&4 đi vào hoạt động với 874 triệu kWh trong Q1.2026, nên doanh thu tăng 51,2% lên 12.327 tỷ đồng trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 43,5%
Lợi nhuận gộp tăng vọt 121% và lợi nhuận trước thuế tăng 176% nhờ cơ cấu chi phí tối ưu; nhà máy NT3&4 cung cấp giá điện cao trung bình 3.776 đồng/kWh
Lợi nhuận sau thuế Q1.2026 đạt 1.300 tỷ đồng (+175% svck), cao nhất theo quý từ trước đến nay và đã vượt 146% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 chỉ sau Q1
Tình hình tài chính ổn định với vốn chủ sở hữu tăng 11% lên 41.295 tỷ đồng; công ty tiếp tục đầu tư các dự án điện khí mới LNG Quảng Ninh (1.500MW) và LNG Quỳnh Lập (1.500MW) giai đoạn 2026-2030
Lưu ý
Chi phí lãi vay tăng mạnh 247% svck lên 414 tỷ đồng khi nhà máy NT3&4 đi vào hoạt động và chi phí vốn vay không còn được vốn hóa
Giá bán điện tại các nhà máy khác cơ bản giảm nhẹ so với cùng kỳ 2025